·2011年我校继续深入开展“以财务收支审计为基础”的内部审计工作。学校安排了后勤服务总公司财务经费收支(报表)审计、建筑工程系及电气系党总支的经费收支情况审计。通过审计,核查了其财务收支及其相关经济活动的真实性、合规合法性及效益性;检查了内部控制制度的建设和执行情况;了解了经营单位的管理状况。针对审计过程中发现的不足,学校积极与被审计单位领导沟通和交流,督促整改。财务审计全年共进行审计项目17项,出具审计报告17份,提出促进规范管理的合理化建议22条并逐步整改落实。同时,通过审计,未发现部门(组织)违法、违规、违纪现象。
围绕国家示范(骨干)建设,加大工程审计力度,认真开展工程结算审计,提高了建设资金使用效益。截止到2011年12月15日,年度共审计工程建设项目27个,其中监审处审计9个,外送审计18个。做到了“应审尽审”。